名称: | |
描述: | |
公开/私有: | 公开 私有 |
一本书学内部审计:新手内部审计从入门到精通 |
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ISBN:
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978-7-122-35530-0 价格: CNY68.00 |
语种:
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汉语 |
题名/责任者:
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一本书学内部审计 / 曹艳铭主编 |
出版发行:
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出版地: 北京 出版社: 化学工业出版社 出版日期: 2020 |
载体形态:
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250页 24cm |
附注内容:
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从新手到高手系列 |
摘要:
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本书内容包括内部审计人员的职业要求、审计准备、审计实施、审计报告与后续工作、业务经营绩效审计、管理审计、内部控制审计——收入、业务内部审计——采购及费用、业务内部控制审计——存货的管理、业务内部控制审计——固定资产管理、业务内部控制审计——人力资源管理、业务内部控制审计——资金管理、业务内部控制审计——生产管理、业务内部控制审计——会计、信息系统审计等。 |
主题:
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企业管理 内部审计 |
中图分类:
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F239 版次: 5 |
主要责任者:
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曹艳铭 主编 |
标签:
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相关主题:
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相关资源:
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分享资源:
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HEA| |01285nam0 2200241 450 001| |009983845 005| |20210527174517.9 010| |□a978-7-122-35530-0□dCNY68.00 100| |□a20210527d2020 em y0chiy50 ea 101|0 |□achi 102| |□aCN□b110000 105| |□ay z 000yy 106| |□ar 200|1 |□a一本书学内部审计□9yi ben shu xue nei- | | bu shen ji□e新手内部审计从入门到精通□f曹艳铭主编 210| |□a北京□c化学工业出版社□d2020 215| |□a250页□d24cm 300| |□a从新手到高手系列 330| |□a本书内容包括内部审计人员的职业要求、审计准备、审计实施、- | |审计报告与后续工作、业务经营绩效审计、管理审计、内部控制审计- | |——收入、业务内部审计——采购及费用、业务内部控制审计——存- | |货的管理、业务内部控制审计——固定资产管理、业务内部控制审计- | |——人力资源管理、业务内部控制审计——资金管理、业务内部控制- | |审计——生产管理、业务内部控制审计——会计、信息系统审计等。 606|0 |□a企业管理□x内部审计□x基本知识□9qi ye guan li 690| |□aF239□v5 701| 0|□a曹艳铭□9cao yan ming□4主编 801| 0|□aCN□b91MARC□c20200622 801| 2|□aCN□bXGST□c20210527